朱雷同志指出,集团要结合深化改革确立审计管理体系、重视内审工作提升审计能力、加强应收类款项管理和完善工效联动机制,切实做好财务业务证据收集、业财一体化系统优化工作。
会上,资产财务部布置了《关于排查监管企业应收类款项回收风险的通知》专项工作,通报分析了集团应收类款项基本情况;市场运营部提出了进一步完善催讨机制、防止坏账风险的工作措施;法务部分析了集团最近三年集团诉讼仲裁类案件情况并提示需要防范的法律风险;审计风控部通报了2021年集团内部审计工作要点及对集团经营风险进行了分析提示。
集团监事会主席、专职监事;集团审计风控部、资产财务部、市场营运部、法务部负责人及相关同志;集团直属单位党政主要领导、分管领导,财务、业务、法务部门负责人参加了会议。